送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-07-31 17:26

您好,华亿人员借调至艾米,先行垫付人工费用后全额收回属于往来代垫款,不确认收入、不征收增值税,依据财税〔2016〕36号附件1第十条,员工为本单位提供劳务不属于应税服务,代垫资金往来不属于销售服务。需保管人员借调协议、薪资清单、银行单据,规避被认定劳务派遣收入的税务风险。
华亿垫付人工款项
借:其他应收款-艾米(代垫人工)
贷:银行存款
华亿收回代垫资金
借:银行存款
贷:其他应收款-艾米(代垫人工)

qzuser 追问

2026-07-31 17:31

可是这些人工成本,已经计提与华亿的人工成本,到时做账怎么减少这些人工成本呢

董孝彬老师 解答

2026-07-31 17:38

这个好解决,计提多了,原分录复制,金额改负,多了多少就冲多少

qzuser 追问

2026-07-31 17:55

不会怎么做分录,可以教教我吗?

董孝彬老师 解答

2026-07-31 18:00

朋友您好,好的,原分录复制过来,金额改为多计提的负,就这么简单的

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1.当你公司收到A公司的代垫费用50万时,你公司需要做以下账务处理:借:银行存款 50万贷:其他应付款-A公司 50万 2.在参加展会时,你公司需要支付50万的费用,并签订协议,以这笔费用冲抵之前所欠A公司的100万元的货款。此时,你公司需要做以下账务处理:借:应付账款-A公司 100万贷:其他应付款-A公司 50万银行存款 50万 3.在归还20万元给A公司时,你公司需要做以下账务处理:借:其他应付款-A公司 20万贷:银行存款 20万 这样,你公司就完成了与A公司的账务往来。
2023-10-16 11:21:16
你好,A公司借其他应收款,B公司贷银行存款。
2022-02-21 13:59:07
你好 A做 借 其他应收款-B 贷银行存款 。B做 借管理费用等 贷其他应付款 -A 需要对应的付款单来做附件
2020-05-08 09:31:00
你好;    可以开票  。但是你到时需要新公司走以前年度损益调整科目 处理哈    
2022-03-25 16:20:53
您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
2022-06-12 16:13:06
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