之前结转工资、社保等都结转到劳务成本里,劳务成本又结转到主营业务成本,主营业务成本结转到本年利润,借劳务成本贷应付职工薪酬/工资,借劳务成本/职工薪酬/社会保险费,贷应付职工薪酬/社会保险费,现在要把劳务成本里管理人员的工资,社保从劳务成本里分开,转到管理费用,分录应该怎么写
程丽雯
于2025-12-02 15:42 发布 13次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
计提工资的时候,是第一种,只是发放工资的时候,要把个人社保部分冲减出来
2018-05-18 09:00:20
你的分录是没有错的
2018-09-11 10:28:37
你好,你们单位主营是什么的?这个就是你单位的成本,如果有服务行业的服务人员的工资属于成本。
2021-08-19 08:49:58
你好主要看人工是哪个部门再确认用哪个科目
2020-05-12 17:01:04
对,你的分录是正确的。在月末结转之前,还需要再做一次分录,借:应付职工薪酬-社会保险费,贷:财务费用-社会保险费,以此来记录社保费用的发生。
2023-03-23 14:19:25
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