想起之前报增值税的时候,是新企业还没有任何销售所以增值税是0申报的,进项税额当时是没有认证的2024.07-2024.08没有点击确认,有没有事情
。
于2025-06-04 16:51 发布 1次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-06-04 16:52
那个没有问题的哈
相关问题讨论

你好
借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
2022-12-07 20:04:55

你好; 可以留抵的。 可以的
2022-01-07 16:41:15

您好,增值税额=销项税额-进项税额
2021-12-30 14:48:06

你好,这个就是9%的哦
2020-04-26 09:08:26

您好,是的,没有销项进行抵消 保留下来的进项税一直可以随着企业生存
2020-04-09 16:10:45
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