列表里数值单独标注出来红字怎么设置没有负数符 问
同学,你好 什么意思??你是要显示-100,这样的吗? 答
建造活动板房需要通过在建工程归集吗?可不可以直 问
若是当月完成,可以直接将这些料工费计入固定资产核算 答
请问如何在税务系统计查看到我们公司应交的所得 问
你好,这个你可以看申报表。 答
新成立一个房地产,三个股东,两个股东是自然人,以货 问
可以的,没问题的哈 答
老师您好 公司违约罚款 开发票的内容是什么 税率 问
按你们之间的业务开,按价外费用 答

给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
老师,进口一批材料由于质量问题,需要退货,但是进口的货物的款我们已经付完,材料不需要我们给供应商退回,我们给供应商开具形式发票,供应商把款给我们,那么我要怎么做账呢
答: 你好 不好意思 我接手错了 进出口业务没有处理过 ,你可以重新提问
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
您好老师,请问您供应商的货有问题,也退回了货款给我们,货也退回给供应商了,供应商开给我们的发票是退回给他们吗?发票要怎么处理
答: 你们发票认证做账吗,要是没有认证也没有做账可以直接退回去,要是做账和认证你们就需要开红字信息表给销售方,对方根据红字信息表开具红字发票。
供应商给我们开错了发票,我们已经认证了,也已经报税了,发票开进来时我们做的分录是:借;库存商品 进项 贷:银行库存,现在是要求供应商给我们开红字发票吗?我们要怎么做账呢?
老师,如果我们供应商开10000元发票给我们,我们认证了发票,也付了款给供应商,现在才发现材料有问题,扣款5000元,那我红冲5000元发票,那供应商可不可以公账退回来给我们5000元?
我们在供应商购买了一批材料,已经付款给供应商,供应商也发货给我们,但后面供应商倒闭注销了,但供应商没有给我们开发票,这个情况要怎么处理的啊?
他们供应商给我们之前开了一张发票,现在因为货的问题,要退货给他们,但是供应商的那个发票我们这边已经认证掉了,那现在这边吧货退给他们,那不是要开一张发票给他们呢


蔷薇 追问
2025-05-29 15:18
宋生老师 解答
2025-05-29 15:21
蔷薇 追问
2025-05-29 15:22
宋生老师 解答
2025-05-29 15:24
蔷薇 追问
2025-05-29 16:02
宋生老师 解答
2025-05-29 16:03
蔷薇 追问
2025-05-29 16:43
宋生老师 解答
2025-05-29 16:43
蔷薇 追问
2025-05-29 17:20
宋生老师 解答
2025-05-29 17:20