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目录列表
  • 审计程序、函证

    03月02日 19:30-22:00 未开始

  • 函证(2)

    03月03日 19:30-22:00 未开始

  • 分析程序

    03月09日 19:30-22:00 未开始

  • 风险评估

    03月10日 19:30-22:00 未开始

  • 了解被审计单位的内部控制体系各要素、识别和评估重大错报风险

    03月16日 19:30-22:00 未开始

  • 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施

    03月17日 19:30-22:00 未开始

  • 进一步审计程序、控制测试(1)

    03月23日 19:30-22:00 未开始

  • 控制测试(2)、实质性程序

    03月24日 19:30-22:00 未开始

  • 审计抽样方法(1)

    03月30日 19:30-22:00 未开始

  • 审计抽样方法(2)

    03月31日 19:30-22:00 未开始

  • 信息技术对于审计的影响、审计工作底稿

    04月06日 19:30-22:00 未开始

  • 销售与收款循环的特点、相关内部控制

    04月07日 19:30-22:00 未开始

  • 销售与收款循环的实质性程序、采购与付款循环的特点

    04月13日 19:30-22:00 未开始

  • 生产与存货循环的审计(1)

    04月14日 19:30-22:00 未开始

  • 生产与存货循环实质性程序(2)、货币资金的审计

    04月20日 19:30-22:00 播放中

  •  财务报表审计中与舞弊相关的责任(1)

    04月21日 19:30-22:00 未开始

  • 财务报表审计中与舞弊相关的责任(2)、财务报表审计中对法律法规的考虑

    04月27日 19:30-22:00 未开始

  •  注册会计师与治理层的沟通、 前任注册会计师和后任注册会计师的沟通

    04月28日 19:30-22:00 未开始

  • 利用内部审计工作、 利用专家工作

    今天 19:30-22:00 未开始

  • 对集团财务报表审计的特殊考虑(1)

    明天 19:30-22:00 未开始

  • 对集团财务报表审计的特殊考虑(2)

    05月11日 19:30-22:00 未开始

  • 审计会计估计

    05月12日 19:30-22:00 未开始

  • 关联方审计、 考虑持续经营假设

    05月18日 19:30-22:00 未开始

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