送心意

文老师

职称中级职称

2015-01-29 10:47

可是有合同阿上面的付款写的很清楚的,不该做在建工程啊,那未付的款怎么做阿?

月燕 追问

2015-01-29 10:54

是这样的12.10日付款8万,12.28号付款8万(竣工)还有4千六个月后付这是合同上写的,发票每到,文文老师请教教我这个帐应该怎么入?

月燕 追问

2015-01-29 11:01

:是这样的12.10日付款8万,12.28号付款8万(竣工)还有4千六个月后付这是合同上写的,发票没到,文文老师请教教我这个帐应该怎么入? 
 
6分钟前

月燕 追问

2015-01-29 11:33

老师说的很详细非常感谢,就是发票来了之后还要把之前的暂估入账的分录在记一遍是吗?另外长期待摊费用是每个月平均摊销吗?摊销3年的话这个分录(借 长期待摊费用---装修费164000 贷 预付账款-----XX单位 160000 应付账款 ---XX单位)是每摊销时都要在记一遍还是一直放在这个月里不管只填摊销的分录和金额啊?

月燕 追问

2015-01-29 11:46

摊销的金额是随便写还是有标准的呢?

月燕 追问

2015-01-29 11:51

摊销的时候就只写摊销的分录就可以了是吗?(借 管理费用---摊销装修费 贷 长期待摊费用----装修费,)

月燕 追问

2015-01-29 12:06

谢谢文文老师,老师说的很详细

文老师 解答

2015-01-29 10:34

没有发票,装修完成了,可以先暂估入账借   长期待摊费用---暂估入帐     应付账款----暂估入账,不以后来了发票再红冲了,按实际的做,不应该做在建工程。

文老师 解答

2015-01-29 10:57

在建工程一般是自己建固定资产的时候,在没有达到预计可使用状态之前,用来归集所发生的支出的,达到可使用状态时再转入固定资产。你这根本就不是你的固定资产。

文老师 解答

2015-01-29 11:12

没有发票,就只能是暂估入账,借 长期待摊费用---暂估入账164000  贷 应付账款-----暂付入账  164000,付款的  借  预付账款----XX单位  160000  贷  银行存款  80000  银行存款  80000,以后来发票了 ,借 借 长期待摊费用---暂估入账-164000  贷 应付账款-----暂付入账  -164000,同时 借 长期待摊费用---装修费164000  贷 预付账款-----XX单位  160000  应付账款 ---XX单位

文老师 解答

2015-01-29 11:40

暂估入账的冲掉,是用负数,摊销的话你可以按月摊销,摊销的时候  借   管理费用---摊销装修费  贷 长期待摊费用----装修费,

文老师 解答

2015-01-29 11:48

你如果按三年摊就平均到每月了

文老师 解答

2015-01-29 12:00

是的

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