我们公司是销售公司,之前有两类产品,现在需要将其 问
您好,可以用目前的公司把一类产品午安不销售给新公司 答
老师,你好!我们公司是个食品公司,跟海洋研究所 一所 问
借银行存款贷递延收益,使用之后消费,借递延收益,贷其他收益或者营业外收入。 答
你好,老师,我们公司23年12月下来的高新,但是我们23 问
您好 那要调整去年的帐了 要调整一部分支出到研发费用科目 不然您没有发生额填写 税务一般会找您的 答
老师你好!年终发放的慰问金应如何做账? 问
你好,年终发放的慰问金,是福利费性质? 答
计提工资这样子可以吗借:管理费用-职工薪酬 3400 问
你好,这个不对,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资34000。 答
公司因业务需要,现需要出具14、15和16年鉴证报告。出报告方提出15年有笔参观学习费22500元入管理费用-福利费要做全额纳税调增,补缴15年企业所得税及滞纳金。这些参观学习费不能入管理费用-福利费吗?为什么要调增,当年管理费用-福利费并没有超出工资的14%。(如果不用调增,给文号或依据,好让与对方辩说)另外,出报告方还提出15年12月有一笔车辆购置税3504.27元没有并入固定资产原值而入了费用,可以在做2016年汇缴时才做纳税调增,而不重新做15年汇缴,补交企业所得税?
答: 看是不是业务真实,如果业务真实让对方告诉你调增的理由,再做决定;不能的。
公司因业务需要,现需要出具14、15和16年鉴证报告。出报告方提出15年有笔参观学习费22500元入管理费用-福利费要做全额纳税调增,补缴15年企业所得税及滞纳金。这些参观学习费不能入管理费用-福利费吗?为什么要调增,当年管理费用-福利费并没有超出工资的14%。(如果不用调增,给文号或依据,好让与对方辩说)另外,出报告方还提出15年12月有一笔车辆购置税3504.27元没有并入固定资产原值而入了费用,可以在做2016年汇缴时才做纳税调增,而不重新做15年汇缴,补交企业所得税?
答: 看是不是业务真实,如果业务真实让对方告诉你调增的理由,再做决定;不能的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
新购车辆的车辆购置税没有计入固定资产,而入了费用,做企业所得税汇缴时是否需要调增应纳税所得额?如果购置税全额调增后,其并入固定资产后,需要补提折旧吗?补提折旧入汇缴年度,还是入补提时的所属期?
答: 你好,是的,需要补计提折旧,计入汇算清缴年度
甘惠瑜 追问
2017-05-06 17:15
袁老师 解答
2017-05-06 20:10