送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-09 14:19

老师为什么除以5摊销?含税金额是109890元,是否需要转化成不含税金额再摊销?押金条还没收到要用其他应收款-押金吗?

冰凌一笑 追问

2017-03-09 14:31

老师,要是房租发票来了,应该怎么做会计分录啊?

邹老师 解答

2017-03-09 14:14

借;预付账款    其他应收款   贷;银行存款 
需要从2月份开始摊销的,按总金额除以5摊销

邹老师 解答

2017-03-09 14:21

你好,因为2-6月是5个月,按不含税金额计算摊销,没有收到但是你的押金已经付出了,就需要进行账务处理的

邹老师 解答

2017-03-09 14:35

借;待摊费用  贷;预付账款

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借;预付账款 其他应收款 贷;银行存款 需要从2月份开始摊销的,按总金额除以5摊销
2017-03-09 14:14:23
1借;预付账款 贷;银行存款 借;待摊费用 贷;预付账款 2,借;管理费用等科目 贷;待摊费用 10000
2017-12-26 16:30:35
你好 先冲暂估按发票入账  原来用的哪个分录发来看一下  是哪年的
2023-05-29 11:28:54
您好,收到发票的时候可以直接计入对应的费用 借管理费用 房租费
2020-06-16 10:54:57
你好 借预付账款 贷 银行存款 没有收到发票需要每月分摊 借 管理费用 贷预付账款
2019-06-19 14:39:00
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