送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-10-22 18:29

借款合同是次月申报吗?请问

沉浮 追问

2015-10-22 21:53

请问免税的应税服务和免抵退税的应税服务指什么

沉浮 追问

2015-10-22 23:06

借:应交税费-应交增值(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 ,请问这个摘要怎么写

沉浮 追问

2015-10-23 10:55

没抵扣完的服务费130元借:应交税费——应交增值税(减免税款)130 贷:管理费用-办公费 130,请问这笔分录是申报期登账。

沉浮 追问

2015-10-24 14:36

一般纳税人企业,上期是做,借管理费用820,贷记银行存款820。本期应交销售税是500,本期已认证通过进项是100,请问怎么登分录。第二个月发生的销项税是100,怎么登分录,第三个月发生的销项税是120怎么登分录

沉浮 追问

2015-10-24 17:21

一般纳税人企业,上期是做,借管理费用820,贷记银行存款820。本期应交销售税是500,本期已认证通过进项是100,请问怎么登分录。

沉浮 追问

2015-10-24 17:26

这是前几个月登的一般纳税人企业,上期是做,借管理费用820,贷记银行存款820。本期应交销售税是500,本期已认证通过进项是100,请问怎么登分录。

沉浮 追问

2015-10-24 17:27

不登分录,账不平衡呀

沉浮 追问

2015-10-24 17:30

请老师帮忙解答,万分感谢

邹刚得老师 解答

2015-10-22 18:19

个税一般在所属月份的下个月申报期内申报
合同一般在签订的次月申报相关印花税

邹刚得老师 解答

2015-10-22 18:30

是的,在次月申报因借款合同产生的印花税

邹刚得老师 解答

2015-10-22 21:58

具体指什么我现实工作中也没有遇到过,你可以参考填报说明

邹刚得老师 解答

2015-10-23 09:29

期末结转应交未交增值税。。

邹刚得老师 解答

2015-10-23 10:56

申报减免的时候登记这笔分录

邹刚得老师 解答

2015-10-24 16:25

借;应交税费——应交增值税(减免税款)820 贷;管理费用820

邹刚得老师 解答

2015-10-24 17:25

减免的已经登记过
也没有应交的税金,所以无需做分录

邹刚得老师 解答

2015-10-24 22:34

你是问的哪一笔业务怎么登分录

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个税一般在所属月份的下个月申报期内申报 合同一般在签订的次月申报相关印花税
2015-10-22 18:19:52
你好,你是指票据背书款必须是货款而不能是往来款 的意思吗
2017-12-15 20:47:09
你好,借款合同缴纳印花税选择的税目就是借款合同呀
2022-01-24 22:23:02
可以在一起汇总申报就可以
2019-12-10 16:46:53
你好,借款合同缴纳印花税
2019-05-14 20:05:07
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