送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-08 12:11

你好,不可以的,今年做预付,做明年的费用核算

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相关问题讨论
可以做到11月份
2018-11-22 10:55:18
你好,不可以的,今年做预付,做明年的费用核算
2016-12-08 12:11:44
您好,那就到6月份再认证处理,这种情况发票可以不做账,入库暂估处理,借;库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项,贷;现金或者银行存款。也可以入账,分录是一样的。如果是纯粹的暂估,那分录是,借;库存商品,贷;应付账款,等发票来了,先红冲,借;库存商品,负数,贷;应付账款,负数,再做正确的分录,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;现金或者银行存款。
2017-04-05 18:42:52
您好,那就到6月份再认证处理,这种情况发票可以不做账,入库暂估处理,借;库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项,贷;现金或者银行存款。也可以入账,分录是一样的。如果是纯粹的暂估,那分录是,借;库存商品,贷;应付账款,等发票来了,先红冲,借;库存商品,负数,贷;应付账款,负数,再做正确的分录,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;现金或者银行存款。
2017-04-05 18:42:46
你好,实际工作中一般没跨年就可以,按规定那就是当月一定要当月的发票
2019-08-12 12:31:12
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