送心意

宋老师2

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-02 15:57

计提时,下个月发放时  是怎么做分录,麻烦详细一点,谢谢

宋老师2 解答

2016-12-02 15:53

您好!借:应付职工薪酬5000 贷:其他应付款-代扣保险1191 现金等
对私更好。

宋老师2 解答

2016-12-02 16:03

您好!计提的时候借:管理费用-工资等5000 贷应付职工薪酬5000
支付的时候借:应付职工薪酬5000 贷:其他应付款-代扣保险1191 现金等

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相关问题讨论
您好!借:应付职工薪酬5000 贷:其他应付款-代扣保险1191 现金等 对私更好。
2016-12-02 15:53:52
您好,发工资时扣款借应付职工薪酬贷,其他应收款
2020-07-14 18:23:02
您好,您说的是扣除什么部分的金额呢
2019-12-04 09:32:14
同学好,借:管理费用(生产成本、制造费用、主营业成本) 贷:应付职工薪酬-员工工资 3500 借:应付职工薪酬-员工工资 3500 贷:银行存款 3036 其他应付款-社保费437 借:其他应付款-社保费(个人部分) 437 管理费用 (公司部分) 贷:银行存款
2020-04-10 09:21:30
一、发放工资时,扣加工服款,分录是: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——XX个人 二、确认收入时,分录是: 借:其他应收款——XX个人 贷:其他业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2021-11-28 17:25:21
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