老师 中午好,请问下预提外加工费用的会计分录怎么 问
借委托加工物资代应付账款。 答
这个5题,最后那个为什么乘三个月,不是乘四个月吗?无 问
出租时计提的摊销会计入其他业务成本,不计入管理费用了 答
老师,2022年12月时候,我们公司收到一笔个人去税务 问
你好,劳务报酬预缴的时候,他的起征点是800汇算清缴的时候,合并到综合所得。 答
这一块在这个表里18行利息支出也需要填写吗 问
你好,这里面是不用填写的。 答
老师,请问一下,如图,我现在接手一家公司,对方给的科 问
您好,这个期初就不平了,我们录入的期初数据是他的科目余额表么,期初要先平了才入做凭证分录的。 答
总店给A供应商支付货款800元,(800元包含总店货款1000减去分店退货200)(总店和分店的库存、应付账款都是分开做的) 总店进货货款已做分录: 借:库存商品 —总店1000 贷:应付账款—总店A供应商 1000 分店退货已做分录:借:库存商品—分店 200(红字) 贷:应付账款—分店A供应商 200(红字) 请问总店支付货款800元怎么做分录?
答: 借:内部往来~分店 贷:银行存款 分店处理 借:应付账款 贷:内部往来~总店
暂估入库,借:库存商品~暂估入库,贷:应付账款~供应商,这样做分录对吗?
答: 你好,是借库存商品 贷应付账款――暂估
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
超市供应商产品出问题我们退货,怎么做分录?借应付账款贷库存商品?
答: 您好,分录,借;应付账款,贷:库存商品。
供应商给我公司的货物返利,我司系统会自动生成一张凭证借:库存商品 贷:应付账款,要冲减应付账款,供应商给的返利入什么科目,怎么做分录?
以前做的供应商分录欠款收到货是借库存商品92453贷应付账款92453,现在厂家返利由于以前卖的多,现在除了欠的92453不收,还给返利十万元,分录怎么做
老师您好,临期商品就地处理 ,供应商用商品来补差价给购货方,这个分录应该怎么做?假如够了100元,借:库存商品100,贷:应付账款100,然后临期处理了80,供应商用商品补了20元的差价,怎么做?
小、马 追问
2016-09-18 10:51
宋老师2 解答
2016-09-17 17:02
宋老师2 解答
2016-09-17 17:32
宋老师2 解答
2016-09-18 10:55