老师 2023年第四季度 多计提管理费用的社保 汇算 问
你好,汇算清缴纳税调增借应付职工薪酬、社保贷利润分配,未分配利润。 答
老师 我们是假发公司 主要是假发, 车间使用的物 问
你好,周转材料领用的时候制造费用。 答
老师我想问下公司个人往公司存钱,让公司代为买车 问
要是委托协议可以的。 答
老师,请教一下工商年报里填报的问题? 问
你好,具体是哪个问题 答
新公司法实收资本的规定 问
您好,7月1日前注册的公司按8年来实缴 答
老师,内账,我调整去年收入,借:应收账款-100贷:以前年度损益调整-100,那是是不是还要做一笔借:利润分配-未分配利润-100 贷:本年利润-100,对吗?
答: 还要做一笔借:利润分配-未分配利润 100 贷:以前年度损益调整 100
21年1月发现20年的折旧费多计提了,做了分录借:利润分配-以前年度损益调整-377,贷:累计折旧-377,21年12月份结账时,是不是需要把以前年度损益结转了,分录如下:借利润分配-以前年度损益调整377,贷:利润分配-未分配利润377,对吗?
答: 同学你好,是正确的;;
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好!补交完以前年度税金,做的以前年度损益调整,还用再做借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整吗?还是年末一起做?
答: 你好,用作,现在就做一笔,不用等到年末