送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-15 11:35

你好,应当是应付账款,而不是应收账款

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相关问题讨论
你好,应当是应付账款,而不是应收账款
2016-07-15 11:35:34
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
你好 先暂估入库 。然后收到发票冲暂估 按实际发票数来入库 怎么会多了
2019-11-26 16:09:09
借 库存商品 -暂估入库 -23893.81 贷:应付账款 -23893.81 那你这个是平才对,你之前暂估不是做借 库存商品 -暂估入库 23893.81 贷:应付账款 23893.81?
2020-04-08 10:25:16
您好,一般情况下,可以这样处理的。
2017-11-14 21:11:43
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