送心意

宋老师2

职称注册税务师/中级会计师

2016-05-19 10:07

我设刘为预收帐款科目,但是产品卖出,按合同10%三个月后付款,我如何做分录?不能再设刘为应收账款了吧?
我已经设他为预收帐款了,因为我预收了他的定金

宋老师2 解答

2016-05-19 09:58

您好!借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
没有收完的,挂在应收账款上,

宋老师2 解答

2016-05-19 20:50

您好!也可以设为应收账款的。没有关系

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您好!借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 没有收完的,挂在应收账款上,
2016-05-19 09:58:58
您好,根据开具的发票做分录,借:原材料或者库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:预付账款,或者银行存款等科目。送设备以后再处理。
2018-08-15 23:15:36
借银行贷预收账款 借预收账款贷主营业务收入应交税费 可以不用
2020-07-30 23:27:39
您好! 有的财务软件可以直接关联合同,凭证直接关联合同。 可以设置明细项目哪个合同,什么款项,再就是摘要里写清楚写。或者单独做个回款台账的表格
2022-11-27 17:32:16
你好,你支付租赁款,那你是承租方才对吧?
2021-10-14 11:13:59
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