老师,其他应付款第一季度金额为-10万本季度金额-5 问
你好,以他的科目余额在资产负债表填报,明细科目的负数填报在其他应收款看 答
你好老师,我们是建筑装修设计有限公司,我们承接了 问
你好 建筑服务房屋改造 答
应收账款收不回,怎么做分录 问
你好,这个你进入营业外支出。 答
一个人同时任职2家公司,其中一家工资没给到当地最 问
你好!这个要看情况,比如出勤天数之类 答
请问金蝶迷你版怎么跨年反结账 问
1.进入财务软件主界面,点击“账务处理”。 2.点击“账务处理”后,界面跳转,点击“期末结账”。 3.进入“期末结账”对话框,选择“反结账”,点击“开始”。 4.点击“开始”后,页面弹出提示,点击“确定”。等待一会儿,反结账界面消失后,操作即成功。 答
如果银行存款日记账的期初余额为0,只有贷方发生额,没有借方发生额,那余额栏内的借贷方向是写哪一方呢
答: 您好,也写借。 但是银行存款不可能只有贷方发生额的。
老师,银行存款余额调节表中,银行存款日记账余额是银行存款日记账期末余额吗?银行对账单余额是银行对账单期末余额吗
答: 亲爱的 同学你好,是的哈
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,张老师,我继续问:我的意思是,在同一个出纳日记账本里面,那三个定期账户要不要隔开几页登一个定期账户,隔几页又登一个定期账户?比如:我的账本共100页,我现在登账登到第15页,那我应该做一、在第15页流水做以上讲的三笔分借贷二、那三笔账在第15页做借银行存款4000元 4000元 3000元,贷11000元,之后,我再在往后的账页记录,如在第65页开始登账,A1账户期初为0,借4000元,余额4000元,在第75页又开始登另外一个账,A2账户期初为0,借4000元,余额4000元,在第85页
答: 我应该按一来做还是按二来做?
婵 追问
2016-05-18 17:13
张伟老师 解答
2016-05-18 16:34
张伟老师 解答
2016-05-19 08:53