送心意

田老师

职称会计师

2016-05-06 10:54

划出单位是事业单位,我们属于事业单位下属的公司,有部分员工是事业单位过来的,依然是事业单位编制,但工资是从我们这出

田老师 解答

2016-05-06 09:37

应该向划出单位要劳务发票

田老师 解答

2016-05-06 11:06

那只能在是收款单位要劳务发票后做管理费用了

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相关问题讨论
二种方式:一种反结账到18年12月,修改或调整凭证 一种是处理在19年2月,通过以前年度损益调整,汇算清缴时按正确的申报
2019-03-04 14:40:41
你好,预支了备用金了吗
2018-12-03 11:22:55
应该向划出单位要劳务发票
2016-05-06 09:37:10
若年报还未报就直接调账, 将 其他应收款冲回,挂在管理费用科目
2019-03-01 15:13:02
同学 你好 12.31没拿到发票 账务上做其他应收款 明年把发票拿来 做费用冲回其他应收款 对的 本年支付部分设计费 可以放长期待摊费用科目
2018-12-04 14:27:53
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