送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-01-23 21:00

你好,是的,一般是这样处理

阿慢 追问

2020-01-23 21:03

老师,结平的目的是什么?

阿慢 追问

2020-01-23 21:11

老师,麻烦您看一下照片,我这个情况还要年末结转吗?

庄老师 解答

2020-01-23 21:27

平时,根据销项和进项的差额(应交税费-应交增值税,这个二级科目的余额),做一笔:
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 
贷:应交税费—未交增值税
年末一般可以这样结转进项税额: 
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 
 贷:应交税费——应交增值税(进项) 
结转销项税额: 
借:应交税费——应交增值税(销项) 
 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 
根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差,

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你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
您好,对的。      
2017-05-24 22:57:12
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
交纳时,借应交税费一未交增值税,贷银行存款,
2018-10-15 11:27:12
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