老师你好 我们跟对方签订的合同是金额1000不含 问
不对的,你当时应该给人家把税款也支付了。 答
社会组织一季度企业所得税怎么做分录?年度汇算清 问
借,其他费用,贷,应交税费,企业所得税。借,应交税费,企业所得税。贷,银行存款。 答
请问下老师,这个怎么做分录~~ 问
借财务费用-手续费150 贷银行存款150 答
上年增值税少计提了、账面与申报表不一致?请教老 问
你好,你是少计的收入还是怎么样?什么原因少计提的? 答
:营业热照怎么从网上缴税 问
你好,是咨询税务局登记,然后申报纳税么 答
管理费用记多了跨年了 如何做调整分录 22年做错分录,借:管理费用 600 贷:银行存款 600 正确的分录是:管理费用 200 预付账款 400 贷:银行存款 600 23年 借:管理费用 400 贷:预付账款 400 23年应该如何写调整分录
答: 你好 咱用的小准则 吗
老师,预付一年的宽带费,借预付账款18000,贷银行存款18000,每个月摊销1500,借管理费用1500,贷预付账款1500,两个月后发票回来后我该怎么做分录?有进项税
答: 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
如果像一些费用如,vip邮箱续费是1月支付19年1-12月的,金额是540元,我这么做分录,借:预付账款,贷:银行存款,然后每个月摊销相应的金额,借:管理费用,贷:预付账款。还是直接借:管理费用,贷:银行存款呢?
答: 你这个金额才540就不用摊销直接做费用吧,
银行存款里面扣2900电费 发票没收到借预付账款贷银行等收到发票了 借管理费用贷预付账款1.为什么要用预付账款 没懂2·可以等着发票来了直接做分录借管理费用贷银行么
老师,我公司一次性支付了半年房租,本应该做分录是:付房租时,借预付账款,贷银行存款,摊销时,借管理费用,贷预付账款,但是对方是一次性给我们开来了发票,应该如何入账呢
请问老师,公司预付款92850,借:预付账款92850,贷:银行存款92850。实际付款80000,借:管理费用80000,贷:预付账款80000。剩余12850,是客户交款,该怎样做分录呢?
风之轻 云之朗 追问
2020-01-23 20:47
木木老师 解答
2020-01-23 20:48