你好,我们公司进口商品支付增值税关税,付之后由卖 问
你好,你们是代理进口吗? 答
老师D为啥是错的呢 问
同学您好 应该是因此合并贷记360-20=340 答
我们有个公司 3月份没收到发票 我可以做个预估吗 问
你好,这个可以做预估,但是需要把暂估的会计分录要及时冲销 答
外聘专家的机票住宿费记入什么会计科目? 问
同学你好 这个计入招待费 答
海关税金由于不能开票,但是用公账付的话,应该怎么 问
你好,这个是完税凭证,不是发票,海关收了你的税,会给完税凭证给你的。 答
会计分录怎么写?9、销售材料一批,开具销售普通发票,价款5850元,款项已收存银行。10、以现金2000元捐助苦难儿童学费11.计提本月份固定资产折旧,车间使用的固定资产折旧600元,管理部门使用固定资产折旧300元。 12.以银行存款支付应由本月份车间负担的水电费200元。 13.车间报销办公费及其他零星开支400元,以现金支付。 14.已知企业利润总额为100000元,适用的所得税率为25%,计提本月所得税费用15.月末分配工资费用,其中:生产工人工资34000元,车间管理人员工资16000元,厂部管理人员工资8000元.16.公司购入甲材料3 500千克,单价8元,增值税进项税额4 760元,材料未验收入库,款项未付17.本月生产产品40台全部完工,验收入库,结转成本100000元(假设无期初在产品)18.企业与建设银行达成协议借入为期两年的长期借款500 000元,已存入银行19.用银行存款10 000元预付订购材料款。
答: 你好,做好后发给你,
公司用于研发的固定资产,当月全部进入费用,分录这样做可以不?借:固定资产 应交税费-应交增值税进项税 贷:其他应付款 借:管理费用-研发费 贷:固定资产 ,或者 借:固定资产 应交税费-应交增值税进项税 贷:其他应付款 借:累计折旧 贷:固定资产 借:管理费用-研发费 贷:累计折旧?
答: 你好!进了固定资产科目,就一定要按每期折旧进入费用;要想一次性进费用,就不要通过固定资产科目了,直接购入时计入管理费用。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
购买叉车做固定资产会计分录借固定资产47345.13应交税费-应交增值税进项税额6154.87贷银行存款53500。四年计提折旧,那么计提折旧时怎么计算才知道一个计提多少折旧?怎么写会计分录?
答: 同学你好 这个就是不含税固定资产的金额除以折旧总月数
林立老师 解答
2019-12-02 11:38
K14624233313188 追问
2019-12-02 17:12
林立老师 解答
2019-12-02 17:19
K14624233313188 追问
2019-12-02 17:19
林立老师 解答
2019-12-02 17:29