送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-04-04 20:27

分录是这样做吗?借:预付账款    贷:现金

晓海老师 解答

2016-04-04 20:25

你好!先放在预付账款科目下核算,如果确定年底前可以收到发票也可以直接进费用。

晓海老师 解答

2016-04-04 21:08

你好!可以这样做分录。。。。。。。

上传图片  
相关问题讨论
你好!先放在预付账款科目下核算,如果确定年底前可以收到发票也可以直接进费用。
2016-04-04 20:25:57
借银行存款 贷预收帐款、 应交税费、应交增值税销项, 然后收入按月确认, 从二月份开始借预收账款贷主营业务收入。
2022-04-11 09:58:14
您好,库存现金贷其他业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
2019-04-08 15:33:28
借银行存款 贷预收账款 借预收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税进项税
2021-12-29 20:58:03
你好同学这些都是属于其它业务收入借银行存款等 贷:其它业务收入应交税费 这么处理就好了。
2019-07-26 17:29:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...