送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-11-25 16:53

计提本月工资时:借:管理费用- 社保费10000 、工资80000, 贷:应付职工薪酬--工资80000、社保费10000,支付工资时:借:应付职工薪酬--工资83000 贷:其他应收款3000 ,银行存款80000。公司缴社保费时的分录是,借:应付职工薪酬--社保费10000,其他应收款-代垫3000,贷:银行存款13000

芯俊 追问

2019-11-25 17:14

代垫那部分是不计入公司的是吧。如果社保费是当月扣缴当月的,不跨月
计提本月工资时:借:管理费用-工资80000, 贷:应付职工薪酬--工资80000   支付工资时:借:应付职工薪酬--工资83000 贷:其他应收款3000 ,银行存款80000。公司缴社保费时的分录是,借:管理费用--社保费10000,其他应收款-代垫3000,贷:银行存款13000,是这样吗

庄老师 解答

2019-11-25 17:18

是的,个人代垫那部分是不计入公司的。公司缴社保费时的分录是,借::应付职工薪酬--社保费10000,其他应收款-代垫3000,贷:银行存款13000

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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
结转8月份工资 借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44 贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44 这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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