送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2019-11-19 11:55

同学你好,支付4794000,收票2700000是差了发票。

赵英老师 解答

2019-11-19 12:00

借:预付账款 2094000
         非流动资金基金-固定资产 2700000
贷:银行存款 4794000

偶阵雨 追问

2019-11-19 12:54

后期好像有补回来的发票了,如果要是发票够了的话,那咋做了

偶阵雨 追问

2019-11-19 12:54

不是走在建工程吗

赵英老师 解答

2019-11-19 14:50

有发票了就入固定资产。后期有发票回来的就冲销预付账款。

偶阵雨 追问

2019-11-19 16:06

有了发票说明是不是表示这个工程就完工了,进固定资产

偶阵雨 追问

2019-11-19 16:14

非流动资产基金不是以前的会计科目吗,我现在做的事新账

偶阵雨 追问

2019-11-19 16:14

没有这个科目

赵英老师 解答

2019-11-19 16:50

最新的是非流动资产基金。有发票就入固定资产了。

偶阵雨 追问

2019-11-19 17:59

老师我错了,它就连一张发票都没开回来,,,,之前我看错了,他是先把工人的工资付了,那这样我咋做分录了,谢谢老师耐心解答

赵英老师 解答

2019-11-19 19:19

同学你好,没有发票先付了款就全部先做到预付账款中,等收到发票再冲。

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同学你好,支付4794000,收票2700000是差了发票。
2019-11-19 11:55:14
扶贫资金如不是预算内资金,通常认定为无偿捐赠哦。 事业单位对外无偿捐赠资金(现金),列入“其他支出” 借:其他支出 贷:银行存款、零余额账户用款额度、财政补助收入等 希望可以帮到你!
2018-06-29 11:50:29
您好!发工资的时候,借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-多扣保险费 现金。 下个月借:其他应付款-多扣保险费 贷现金。
2016-12-19 10:26:05
您好!发工资的时候,借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-多扣保险费 现金。 下个月借:其他应付款-多扣保险费 贷现金。
2016-12-19 10:33:03
您好,一般情况下,借,管理费用-风险基金,或者利润分配-未分配利润,贷:风险基金
2019-08-25 13:46:02
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