4月支付技术服务费80万并收到专票。技术服务费需 问
借预付账款 应交税费、应交增值税进项 贷、银行存款, 然后按月分摊。借管理费用等 贷预付账款 答
借:其他应付款,贷:其他应收款,二级科目不一致,可以吗( 问
您好 按照正规的 当然不可以 除非二级科目一致 可以这样写分录 或者有债权债务转让 比如其他应收款债权转让给其他应付款抵债务 要有三方协议 答
永良粮油店通过市场调研,最终选择了一些比较大型 问
C,D 永良粮油店采用的货源策略是多货源少批量策略。选项A、B属于少数或单一货源策略的特点,选项C、D属于多货源少批量策略的特点。 答
您好,老师,缴纳车购税是不是借固定资产贷银存? 问
你好,是的,进入到固定资产里面。 答
老师,汇算清缴收到 收到县失业保险基金管理所(社保 问
你好在其他里面填写的 答
老师您好!17年会计明细科目有误也有余额,18年初忘了填制调整凭证,直接在会计系统修改了科目名称,这样影响大不?
答: 你好 你这样修改的话 已经做账了怕影响你之前数据 你最好问问软件售后在修改
老师早上好,昨天我看了公司的明细帐,应付余额有个四万一,预付余额也有个四万一,是同一个公司,这样是表示不欠这公司的款了吧,我该怎么调整呢?凭证该怎么写呢?
答: 你好 同一个公司下面的 往来 你可以冲抵的 你做一笔 应付账款是借方还是贷方的余额 预付账款是借方还是贷方的余额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,年末我想调整外账凭证里的应交税费的明细账,除了未交增值税这个科目是可以有余额的,其他科目都不能有余额对吧?现在我们明细账内余额是以下这些,我要录什么凭证冲销啊
答: 你好 是的。 正常年末会结转下 到未交增值税去的。 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 结转减免 :借应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
怕孤单的花卷 追问
2019-08-19 14:12
青老师 解答
2019-08-19 14:14
怕孤单的花卷 追问
2019-08-19 14:26
青老师 解答
2019-08-19 14:29