送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-08-07 17:01

你好,借累计 摊销,贷借管费用--摊销,现在要做什么科目

庄老师 解答

2019-08-07 17:30

买过来用在开发软件上的,要做在研发支出科目

庄老师 解答

2019-08-07 17:41

借研发支出,贷银行存款,费用化的支出月末直接做,借管理费用,研发支出,形成无形资产,借无形资产,贷研发支出

庄老师 解答

2019-08-07 20:30

想把这个软件框架作为成本应该,当时买时做错成无形资产了,这个不符合规定的,

庄老师 解答

2019-08-07 23:19

你想买的软件框架直接计入库存商品,

庄老师 解答

2019-08-08 09:19

你好,按道理这样不行,要计入无形资产核算,

庄老师 解答

2019-08-08 10:53

你好,按无形资产出售结转成本

庄老师 解答

2019-08-08 11:15

企业出售无形资产,表明企业放弃该无形资产的所有权,应将所取得的价款与该无形资产账面价值的差额作为资产处置利得或损失,计入当期损益。但是,值得注意的是,企业出售无形资产确认其利得的时点,应按照收入确认中的相关原则进行确定。

  出售无形资产时,应按实际收到的金额,借记“银行存款”等科目;按已计提的累计摊销额,借记“累计摊销”科目;原已减值减值准备的,借记“无形资产减值准备”科目;按应支付的相关税费及其他费用,贷记“应交税费”、“银行存款”等科目;按其账面余额,贷记“无形资产”科目;按其差额,贷记“营业外收入——处置非流动资产利得”科目或借记“营业外支出——处置非流动资产损失”科目。 

  【例】 甲企业出售一项商标权,所得价款为1 200 000元,应交纳的增值税为60 000元(不考虑其他税费)。该商标权成本为3 000 000元,出售时已摊销金额为1 800 000元,已计提的减值准备为300 000元。


  甲企业的账务处理为: 

  借:银行存款                                               1 200 000

 

  累计摊销                                               1 800 000

 

  无形资产减值准备——商标权                               300 000

 

  贷:无形资产——商标权                                     3 000 000

 

  应交税费——应交增值税                                    60 000

 

  营业外收入——处置非流动资产利得                         240 000。

驭动天下 追问

2019-08-07 17:03

因为是买过来用在开发软件上的,做库存商品,技术部用时直接借主营业务成本可以吗?

驭动天下 追问

2019-08-07 17:35

分录应该怎么写啊

驭动天下 追问

2019-08-07 17:37

我当时是借无形资产,贷银存,借管理费用,贷累计摊销,现在应该怎么做分录

驭动天下 追问

2019-08-07 17:43

我现在已经有卖出去软件了,应该是直接资本化了吧

驭动天下 追问

2019-08-07 17:44

我就是想把这个软件框架作为成本应该怎么做,当时买时做错成无形资产了

驭动天下 追问

2019-08-07 22:05

买的软件框架就是用在现在销售出去的软件当中的啊

驭动天下 追问

2019-08-08 09:17

是的,可以吗?

驭动天下 追问

2019-08-08 09:23

计入无形资产核算用在销售出去的软件上还能作为成本吗?分录应该怎么做呢

驭动天下 追问

2019-08-08 11:10

就是分录不知道怎么做啊,可否给我具体分录步骤呢

驭动天下 追问

2019-08-08 11:20

哎,完全两回事

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相关问题讨论
您好,不可以的,一般情况下,借;管理费用-无形资产摊销,贷:累计摊销。
2018-06-27 22:11:25
第一个会计分录是理论上的分录,第二个分录实际工作中也有人这样写。考试按第一个分录处理。
2019-04-06 09:59:30
借:管理费用——无形资产摊销 贷:累计摊销
2018-07-31 20:05:17
你好!摊销是摊销到费用里面。不是研发支出
2020-03-06 14:21:26
借:无形资产 贷:银行存款 摊销时,借:管理费用 贷:累计摊销 每月摊销额=无形资产原值/摊销期限
2019-01-07 10:15:12
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