您好,因社保调整,补去年的金额。这个应该怎么记账 问
这个借以前年度损益调整。贷应付职工薪酬-社保。 答
写会计分录科目答案 问
你这个重新提问吧。带上其他条件。 答
老师,我们销售的产品,有应税产品和免税产品,主营业 问
你好,同学 是的,这些费用都能抵扣的 答
利息可以开专票吗? 问
你好,可以开专票的,但是没法抵扣的 答
老师这题知道怎么算了,但是不理解麻烦老师说说下 问
同学你好,交易费用10万元是另外支付的,计入投资收益。 答
老师,公司老板一直都有很多往来,一部分挂的其他应收款,一部分挂的其他应付,后来我也分不清了,都挂的其他应付,后来才发现其他应付已经到了借方余额,现在年底了,要老板把钱还回来,就是其他应收的借方余额加其他应付的借方余额,还回来的钱一部分冲其他应收,一部分冲其他应付这样操作没问题吧!有没有必要把记错为其他应付借方那笔分录冲红更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
你好,老师,我们宿舍押金2600,挂帐在其他应收款,但是只收回来2300,应该怎么写分录
答: 剩下的300,要计提坏账准备,并核销坏账准备
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请教一下老师,前期要冲一笔账,原本应该冲其他应收款--其他往来 但是2个月冲销的时候,错误冲了 其他应收款--个人往来。现在发现错误要把账调平,直接可以做一笔分录 借:其他应收款---个人往来 贷:其他应收款---其他往来 ,可以这样处理吗
答: 你好,虽然结果一样,但可以用负数冲减比较规范,贷:其他应收款---个人往来 负数金额 借:其他应收款---其他往来 负数金额
牛呢 追问
2019-07-31 07:42
牛呢 追问
2019-07-31 07:43
黄老师-阿顶 解答
2019-07-31 07:45
牛呢 追问
2019-07-31 07:50
黄老师-阿顶 解答
2019-07-31 07:52