老师,其他应付款第一季度金额为-10万本季度金额-5 问
你好,以他的科目余额在资产负债表填报,明细科目的负数填报在其他应收款看 答
你好老师,我们是建筑装修设计有限公司,我们承接了 问
你好 建筑服务房屋改造 答
应收账款收不回,怎么做分录 问
你好,这个你进入营业外支出。 答
一个人同时任职2家公司,其中一家工资没给到当地最 问
你好!这个要看情况,比如出勤天数之类 答
请问金蝶迷你版怎么跨年反结账 问
1.进入财务软件主界面,点击“账务处理”。 2.点击“账务处理”后,界面跳转,点击“期末结账”。 3.进入“期末结账”对话框,选择“反结账”,点击“开始”。 4.点击“开始”后,页面弹出提示,点击“确定”。等待一会儿,反结账界面消失后,操作即成功。 答
收了车定金17500应该是借库存现金,贷预收账款-定金,后来说其中8900是车首付,8600是强险购置税,做的是借预收账款-定金,贷预收账款-首付8900,待其他应付款-保险,贷购置税,但是,抢先购置税是老板拿自己卡给顾客刷的,应该怎么做,这笔钱还没有给老板,
答: 您好!借预收账款-定金,贷预收账款-首付8900,待其他应付款-保险/其他应付款-购置税
老师,你好,由于我公司账上的钱不多了,老板就转来了一些钱,这些钱不是收到的货款,而是他自己垫的,那我分录可以做 借:库存现金 贷:预收账款 这样可以吗?还是贷:其他应付款
答: 你好 做到贷其他应付款里面 不是预收账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收了车定金17500应该是借库存现金,贷预收账款-定金,后来说其中8900是车首付,8600是强险购置税,做的是借预收账款-定金,贷预收账款-首付8900,待其他应付款-保险,贷购置税,但是,抢先购置税是老板拿自己卡给顾客刷的,应该怎么做,这笔钱还没有给老板,
答: 挂老板往来其他应付款--老板
遇见~~ 追问
2019-07-23 06:17
老江老师 解答
2019-07-23 06:18