老师 中午好,请问下预提外加工费用的会计分录怎么 问
借委托加工物资代应付账款。 答
这个5题,最后那个为什么乘三个月,不是乘四个月吗?无 问
出租时计提的摊销会计入其他业务成本,不计入管理费用了 答
老师,2022年12月时候,我们公司收到一笔个人去税务 问
你好,劳务报酬预缴的时候,他的起征点是800汇算清缴的时候,合并到综合所得。 答
这一块在这个表里18行利息支出也需要填写吗 问
你好,这里面是不用填写的。 答
老师,请问一下,如图,我现在接手一家公司,对方给的科 问
您好,这个期初就不平了,我们录入的期初数据是他的科目余额表么,期初要先平了才入做凭证分录的。 答
我们是建筑公司跟发包方开发公司是一家,我们公司没有启动资金,所用款项全部来自向发包方借款。当时借款时是:借:银行存款贷:其他应付款购材料时:借:工程施工 应交税金―应交增值税―待认证进项税 贷:银行存款 开发票确认收入结转成本并冲借款怎样做分录老师
答: 你好,开票确认收入吗?借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,借其他应付款贷应收账款
对方总公司预先转了400万进来,说的是在以后慢慢给他们分公司开票抵销这笔欠款。最开始做的分录是: 借 银行400万 贷 其他应付款-某某公司。 在给他们分公司开票时候做的分录:借 其他应付--某某公司 贷 主营收入 贷 应交税金。 那么,主要问题就在。给他们总公司在开票时候。可不可以也用“其他应付款”来抵之前那笔预收款呢?
答: 当然可以用其他应付款这个科目 实际业务中,同一家单位,应该只用一个往来科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,这个五险一金为什么是其他应付款而不是应交税金
答: 您好,这个是属于部分由员工承担的保险 并不属于税金范围内的
小黎老师 解答
2019-06-29 14:39