您有一笔【已提交金三处理中】的业务,请勿重复提 问
你好,你这个月已经申报过一次了吗? 答
老师好 建筑施工单位收到的劳务发票缴纳印花税 问
同学你好 建筑劳务要交的 答
应交增值税=销项税-进项税 是吗? 老师如 问
对的是的,销项减进项-上期留底 答
文化创意服务,设计服务,用不用交文化事业建设费 问
你好,同学 不用交文化事业建设费 答
老师,我在整理2023年外账做的账,发现做的凭证和报 问
可以的,我们这边税务局的多长时间的都可以修改,你可以问一下你们那边 答
请问老师,投资款的分录怎么写?工程款怎么做帐?会员卡充值5万送8888元?这个账怎么做?然后会员消费的时候用会员卡结账又要怎么做分录啊?
答: 你好 借 银行存款 贷 实收资本 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税(销项税额) 借 银行存款 50000 销售费用-赠送 8888 贷 预收账款 58888 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税(销项税额)
酒店充值会员卡和用会员卡消费怎么做账,具体分录怎么写?谢谢老师!比如冲1000送200,然后再来消费!
答: 你好 200作为现金折扣处理 借库存现金或银行存款 1000 借财务费用200 贷 预收账款1200 消费时 再按实际消费的 借预收账款 贷主营业务收入 贷应交税费
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1.股东从公帐里拿出资金充值会员卡,怎么做账?2.会员充值时分录,3.会员消费的时候呢?怎么做账?
答: 1.借:其他应收款 贷:银行存款 2.借:预付账款 贷:银行存款 3.借:管理费用 贷:其他应收款