送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-02-23 17:58

外购的时候,借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税  贷:银行存款 
发放给员工时,借:管理费用  贷:应付职工薪酬—福利费 
借:应付职工薪酬—福利费   贷:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税转出

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
您好!也是一样的先计提。
2016-12-31 09:57:11
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
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