老师好,这个为啥不用借增值税 问
同学您好 这个是增值税普通发票哦 进项税是需要专票才可以抵扣的 答
老师您好,生产时,需要填写的助滤纤维,不属于主要原 问
您好 借:生产成本 贷:原材料 答
注销清缴企业所得税,有10年前的多缴税款,想调平,如 问
你好,那就结转成本费用即可 答
请问年度汇算清缴,有固定资产的是怎样填折旧? 问
你好!你是用什么折旧法,如果固定资产有发票,直接把账上金额跟税收金额填到一样的金额就可以了。 答
发出材料50千克,委托乙企业加工成产成品,以银行存 问
你好 具体什么问题的呀 答
购买税控盘200元,借管理费用,贷现金。全额抵扣增值税时候冲减管理费用,这么做的话我现金就少了200元,资产负债表跟利润表勾稽关系就对不上了,正好差这200元,是不是还要做一笔相应的分录,正确的处理方法应该是什么
答: 借:管理费用 贷:银行存款等 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
税控盘480元,借管理费用,贷现金。全额抵扣增值税时候冲减管理费用,这么做的话现金就少了480元,资产负债表跟利润表勾稽关系就对不上了,正好差这480元,是不是还要做一笔相应的分录,正确的处理方法应该是什么
答: 要做一笔借方应交增值税――减免税额 贷方:营业外收入
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
利润表报表跟科目余额表相差200元 就是当月做了一笔冲减多计提工资的200 元 分录是借 管理费用 -200 贷应付职工薪酬-200元 现在导致科目余额表是正确 报表冲减的200没有体现 怎么处理 19年7的帐还可以调整报表吗
答: 同学,你好,你的管理费用 有没有结转
荣荣 追问
2019-01-16 09:42
荣荣 追问
2019-01-16 09:43
张艳老师 解答
2019-01-16 09:43